重庆市荣昌区公安局
2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责:1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。2、防范、打击恐怖活动。3、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。4、管理交通、消防、危险物品。5、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。7、管理集会、游行和示威活动。8、监督管理公共信息网络的安全监察工作。9、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
(
二
)
单位构成
:
重庆
市荣昌区公安局内设机构共
46个,
其中:综合管理机构
3个、执法勤务机构19个、监管场所3个、派出所21个
。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入23360.14万元,一般公共预算财政拨款支出23360.14万元,比2018年增加2734.66万元。其中 : 基本支出17431.02万元,比2018年增加1569.74万元,主要原因是基本工资、警衔津贴、未休公休假补助、绩效考核奖励、公积金、医疗保险、养老保险和职业年金等支出,主要用于保障区局在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出5929.12万元,比2018年增加1164.92万元,主要原因是指挥中心大楼、派出所租赁费、看守所医疗卫生社会化服务经费、“三所”经费、扫黑除恶专项经费以及支出结构调整等支出,主要用于指挥中心大楼、派出所租赁费、看守所医疗卫生社会化服务经费、“三所”经费、扫黑除恶专项经费以及支出结构调整等重点工作。
区公安局 201 9 年 未 使用政府性基金预算拨款安排的支出 。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算593.3万元,比2018年减少6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年无变化;公务接待费30万元,比2018年减少6万元;公务用车运行维护费563.3万元,与2018年无变化;公务用车购置费0万元,与2018年无变化;主要原因是公务车辆改革后车辆减少,并严格执行派车制度使用车辆;严格执行公务接待相关制度。
四、其他重要 事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2019年运行经费财政拨款预3642.82万元,比2018年预算增加552.92万元,增17.89%。主要用于:残疾人就业保障金、办公费及培训费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务等支出。
2
、政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预总额
4696万元,其中:政府采购货物预算3512万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算984万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款
1113.73万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆 131 辆,其中机要通信用车 0 辆、执勤执法用车 131 辆、应急保障用车 0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 9 辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 9 辆。
五、专业性名词 解释 (纳入 公开 范围的部门 必须编制 填写 )
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营收支预算表
10、联系人名单
联系人:蒋伟 61479210
表1 |
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重庆市荣昌区公安局2019年部门收支总体情况表 |
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单位:万元 |
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收入 |
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支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一般公共预算拨款收入 |
23,360.14 |
合计 |
23,360.14 |
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政府性基金预算拨款收入 |
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公共安全支出 |
17,969.57 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
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社会保障和就业支出 |
2,200.15 |
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事业收入 |
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一般公共服务支出 |
884.40 |
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事业单位经营收入 |
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教育支出 |
101.37 |
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其他收入 |
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卫生健康支出 |
1,036.71 |
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住房保障支出 |
1,167.94 |
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本年收入合计 |
23,360.14 |
本年支出合计 |
23,360.14 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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上年结转 |
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收入总计 |
23,360.14 |
支出总计 |
23,360.14 |
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表2 |
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重庆市荣昌区公安局2019年部门收入总体情况表 |
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科目 |
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合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:教育收费 |
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合计 |
23,360.14 |
23,360.14 |
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201 |
一般公共服务支出 |
884.40 |
884.40 |
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20199 |
其他一般公共服务支出 |
884.40 |
884.40 |
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
884.40 |
884.40 |
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204 |
公共安全支出 |
17,969.57 |
17,969.57 |
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20402 |
公安 |
17,969.57 |
17,969.57 |
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2040201 |
行政运行 |
12,924.84 |
12,924.84 |
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2040202 |
一般行政管理事务 |
3,174.72 |
3,174.72 |
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2040219 |
信息化建设 |
934.00 |
934.00 |
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2040220 |
执法办案 |
918.00 |
918.00 |
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2040221 |
特别业务 |
18.00 |
18.00 |
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205 |
教育支出 |
101.37 |
101.37 |
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20508 |
进修及培训 |
101.37 |
101.37 |
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2050803 |
培训支出 |
101.37 |
101.37 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
2,200.15 |
2,200.15 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
2,200.15 |
2,200.15 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.94 |
11.94 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,351.64 |
1,351.64 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
540.66 |
540.66 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
295.91 |
295.91 |
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210 |
卫生健康支出 |
1,036.71 |
1,036.71 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
1,036.71 |
1,036.71 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
766.38 |
766.38 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
270.33 |
270.33 |
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221 |
住房保障支出 |
1,167.94 |
1,167.94 |
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22102 |
住房改革支出 |
1,167.94 |
1,167.94 |
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2210201 |
住房公积金 |
1,167.94 |
1,167.94 |
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表3 |
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重庆市荣昌区公安局2019年部门支出总体情况表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
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合计 |
23,360.14 |
17,431.02 |
5,929.12 |
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201 |
一般公共服务支出 |
884.40 |
|
884.40 |
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20199 |
其他一般公共服务支出 |
884.40 |
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884.40 |
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
884.40 |
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884.40 |
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204 |
公共安全支出 |
17,969.57 |
12,924.84 |
5,044.72 |
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20402 |
公安 |
17,969.57 |
12,924.84 |
5,044.72 |
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2040201 |
行政运行 |
12,924.84 |
12,924.84 |
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2040202 |
一般行政管理事务 |
3,174.72 |
|
3,174.72 |
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2040219 |
信息化建设 |
934.00 |
|
934.00 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040220 |
执法办案 |
918.00 |
|
918.00 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040221 |
特别业务 |
18.00 |
|
18.00 |
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205 |
教育支出 |
101.37 |
101.37 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 |
进修及培训 |
101.37 |
101.37 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 |
培训支出 |
101.37 |
101.37 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
2,200.15 |
2,200.15 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
2,200.15 |
2,200.15 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.94 |
11.94 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,351.64 |
1,351.64 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
540.66 |
540.66 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
295.91 |
295.91 |
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210 |
卫生健康支出 |
1,036.71 |
1,036.71 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
1,036.71 |
1,036.71 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
766.38 |
766.38 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
270.33 |
270.33 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
1,167.94 |
1,167.94 |
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22102 |
住房改革支出 |
1,167.94 |
1,167.94 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
1,167.94 |
1,167.94 |
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表4 |
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重庆市荣昌区公安局2019财政拨款收支总体情况表 |
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单位:万元 |
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收入 |
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支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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一、本年收入 |
23,360.14 |
合计 |
23,360.14 |
23,360.14 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款 |
23,360.14 |
一般公共服务支出 |
884.40 |
884.40 |
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政府性基金预算拨款 |
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公共安全支出 |
17,969.57 |
17,969.57 |
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国有资本经营预算拨款 |
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教育支出 |
101.37 |
101.37 |
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社会保障和就业支出 |
2,200.15 |
2,200.15 |
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二、上年结转 |
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卫生健康支出 |
1,036.71 |
1,036.71 |
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一般公共预算拨款 |
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住房保障支出 |
1,167.94 |
1,167.94 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
23,360.14 |
支出总计 |
23,360.14 |
23,360.14 |
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表5 |
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重庆市荣昌区公安局2019年一般公共预算支出情况表 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
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2018年预算数 |
2019年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
20,625.48 |
23,360.14 |
17,431.02 |
5,929.12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
|
884.40 |
|
884.40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
884.40 |
|
884.40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
884.40 |
|
884.40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
16,442.81 |
17,969.57 |
12,924.84 |
5,044.72 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20402 |
公安 |
16,442.81 |
17,969.57 |
12,924.84 |
5,044.72 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040201 |
行政运行 |
11,678.61 |
12,924.84 |
12,924.84 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
495.00 |
3,174.72 |
|
3,174.72 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040219 |
信息化建设 |
|
934.00 |
|
934.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040220 |
执法办案 |
|
918.00 |
|
918.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040221 |
特别业务 |
|
18.00 |
|
18.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040204 |
治安管理 |
2,220.40 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040211 |
禁毒管理 |
303.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040212 |
道路交通管理 |
460.80 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040213 |
网络侦控管理 |
50.00 |
|
|
|
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2040215 |
居民身份证管理 |
29.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040216 |
网络运行及维护 |
884.00 |
|
|
|
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2040217 |
拘押收教场所管理 |
297.00 |
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040218 |
警犬繁育及训养 |
25.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
97.64 |
101.37 |
101.37 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 |
进修及培训 |
97.64 |
101.37 |
101.37 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 |
培训支出 |
97.64 |
101.37 |
101.37 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,050.30 |
2,200.15 |
2,200.15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,050.30 |
2,200.15 |
2,200.15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.28 |
11.94 |
11.94 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,301.84 |
1,351.64 |
1,351.64 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
520.74 |
540.66 |
540.66 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
217.44 |
295.91 |
295.91 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
1,001.69 |
1,036.71 |
1,036.71 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,001.69 |
1,036.71 |
1,036.71 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
741.32 |
766.38 |
766.38 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
260.37 |
270.33 |
270.33 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
1,033.04 |
1,167.94 |
1,167.94 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
1,033.04 |
1,167.94 |
1,167.94 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
1,033.04 |
1,167.94 |
1,167.94 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表6 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆市荣昌区公安局2019年一般公共预算基本支出情况表 |
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单位:万元 |
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经济分类科目 |
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2019年基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
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合计 |
17,431.02 |
13,788.20 |
3,642.82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
13,523.02 |
13,426.32 |
96.69 |
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30101 |
基本工资 |
2,103.71 |
2,103.71 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
4,369.25 |
4,369.25 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
312.01 |
312.01 |
|
|
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,351.64 |
1,351.64 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
540.66 |
540.66 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
574.45 |
574.45 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
270.33 |
270.33 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
231.86 |
135.16 |
96.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
1,167.94 |
1,167.94 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
90.56 |
90.56 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
2,510.61 |
2,510.61 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
3,550.84 |
4.72 |
3,546.13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
340.00 |
|
340.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 |
水费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 |
电费 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 |
邮电费 |
276.69 |
|
276.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30209 |
物业管理费 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30214 |
租赁费 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30216 |
培训费 |
101.37 |
|
101.37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30226 |
劳务费 |
118.00 |
|
118.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
242.70 |
|
242.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 |
福利费 |
202.75 |
|
202.75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
473.30 |
|
473.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30239 |
其他交通费用 |
437.22 |
|
437.22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.82 |
4.72 |
34.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
357.16 |
357.16 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
53.19 |
53.19 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
98.52 |
98.52 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
192.67 |
192.67 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆市荣昌区公安局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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单位:万元 |
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2019年预算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
公务接待费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
593.30 |
|
563.30 |
|
563.30 |
30.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表8 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆市荣昌区公安局2019年政府性基金预算支出情况表 |
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单位:万元 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表9 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆市荣昌区公安局2019年国有资本经营收支预算表 |
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单位:万元 |
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收入 |
|
支出 |
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
国有资本经营预算拨款 |
|
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一、本年收入 |
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转 |
|
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国有资本经营预算拨款 |
|
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二、结转下年 |
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收入总计 |
|
支出总计 |
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表10 |
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2019年部门预算提交人代会单位联系人名单 |
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序号 |
单位名称 |
联系人 |
|
办公电话 |
手机 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
重庆市荣昌区公安局 |
负责人 |
冉士洪 |
61479009 |
13896114965 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人 |
蒋伟 |
61479210 |
18523580030 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站