一、部门 基本情况
(一)职能职责。
一是宣传、贯彻中央、市和区委、区政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全区合作经济组织的发展战略和发展规划,参与有关政策的制定,对社属企业进行指导、协调、监督、服务。
二是按照区政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调、管理;负责指导全区基层供销合作社做好化肥储备和供应工作;负责本级社有资产的运营管理,做实供销合作社合作发展基金。
三是指导全区农村合作经济组织发展;加强农村综合服务体系建设,开拓培育城乡市场;参与农业产业化经营工作;参与农村现代流通网络建设;组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。
四是整合设施、网络、人员及经费等优势,拓宽经济领域,创新营销方式,加快发展供销合作社电子商务,培植农业产业化经营和工业品、农产品营销实体,提升自身实力和市场竞争力。
五是坚持开放办社的原则,在自愿互利的前提下,吸收不同形式、不同类型的农村合作经济组织加入经济联合体,强化经济纽带作用,达到互利共赢,壮大自身实力。
六是协调合作经济组织与政府部门和其他社会组织的关系,指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动,向政府及有关部门反映意见和建议,提出扶持性政策建议,维护合作经济组织的合法权益,为合作经济组织发展创造宽松环境。
七是组织基层供销合作社实施改造,强化市场运营,搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设,打造城乡社区综合服务平台。
八是区合经社负责烟花爆竹的零售布点、经营管理,负责完善购销管理机制,做好统一归口经营工作。
(二) 部门 构成。
我社是亚星娱乐领导的一个参公事业单位,根据荣编〔2015〕92号文件精神设有办公室、合作经济科、财务资产科、安全信访科四个内设机构,主管全区供销合作事业。单位 2023年 有参公事业编制14人,实有在编在岗人员1 2 人(其中工勤人员2人),离休1人,退休2 8 人。
二、 部门 收支总体情况
(一)收入预算: 2023年年初预算数869.63万元,其中:一般公共预算拨款869.63万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加14.98万元,主要 原因:一 是教育支出拨款减少0.26万元;二是 社 会保障和就业支出拨款增加21.92万元;三是卫生健康支出拨款减少2.69万元 : 四是住房保障支出拨款减少3.99万元;五是节能环保支出拨款减少28.93万元;六是 农林水支出拨款增加59.00万元;七是商业服务业等支出拨款减少30.07万元。
(二)支出预算: 2023 年年初预算数 869.63 万元,其中:教育支出1.49万元,社会保障和就业支出180.48万元,卫生健康支出15.7万元,住房保障支出21.04万元 ,节能环保支出240.07 万元 , 农林水支出134.00万元, 商业服务业 等支出 276.85 万元;支出较去年增加 14.98 万元,主要是基本支出减少 16.70 万元,项目支出增加 31.68 万元。
三、 部门预算情况说明
2023 年一般公共预算财政拨款收入 869.63 万元,一般公共预算财政拨款支出 869.63 万元,比 2022 年增加 14.98 万元。其中:基本支出456.65万元,比 2022 年减少 16.70 万元,主要原因是 2023年在职人员比2022年减少1人 , 减少了 人员经费和公用经费, 主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出412.98万元,比 2022 年增加 31.68 万元,主要原因 一 是 三社融合发展项目增加资金 59.00万元 , 二是废弃农膜回收利用加工项目减少 28.93万元,三是 代管破产企业人员经费减少 4.39万元,四是烟花爆竹专营管理工作增加工作经费6.00万元。 主要用于 我区废弃农膜回收利用加工、发展星级农村综合服务社、建设区域性为农服务中心及烟花爆竹专营管理等重点工作和保障代管破产企业人员医疗费生活补助 。
我社2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出 。
四、 “三公”经费情况说明
2023 年“三公”经费预算 4.00 万元,比 2022 年减少 0.50 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元, 与2022 年 比较无变 化 ;公务接待费 1.00 万元,比 2022 年减少 0.50 万元,主要原因 是严格执行公务接待制度,接待尽量在食堂就餐;公务用车运行维护费3.00万元,与2022年比较无变化;公务用车购置费0万元,与2022年 比较无变化。
五、 其他重要 事项的情况说明
(一)机关运行经费。 2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 78.24 万元,比上年减少 18.44 万元,主要原因为2023年在职人员比2022年减少1人,减少 了日常 公用经费;主要用于办公费、邮电费、水电费、 劳务费 、差旅费、 维修(护)费 、培训费 、工会经费、福利费、 公务接待费 、公务车运行维护费、其他交通费用 及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。 所属各预算单位 政府采购预算总额 132.00 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 132.00 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 132.00 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 132.00 万元。
(三)绩效目标设置情况。 2023 年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 412.98 万元。
(四)国有资产占有使用情况。 截止 2022 年12月,所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。 2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人 : 尹裕影 联系方式:023- 46766908
附件: 表一、 重庆市荣昌区供销合作社联合社财政拨款收支总表
表二、 重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款支出预算表
表三、 重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表四、 重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出表
表五、 重庆市荣昌区供销合作社联合社政府性基金预算支出表
表六、 重庆市荣昌区供销合作社联合社部门收支总表
表七、 重庆市荣昌区供销合作社联合社 部门收入总表
表八、 重庆市荣昌区供销合作社联合社 部门支出总表
表九、 重庆市荣昌区供销合作社联合社 政府采购预算明细表
表十、 重庆市荣昌区供销合作社联合社部门 整体绩效目标表
表十一、 重庆市荣昌区供销合作社联合社2023年项目支出绩效目标表
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