重庆市荣昌区信访办公室
2022年度部门决算情况说明 (本级)
一、部门基本情况
(一)职能职责。
贯彻执行《信访工作条例》等信访工作法律、法规、规章方针政策; 负责中央、市、区重大信访工作决策、重要信访工作部署贯彻落实情况的督促检查和综合反映; 负责 开展信访工作的调查研究,督促信访事项办理;指导和考核各镇街和部门的信访工作;做好 领导 干部下访 接访 工作 ,负责处理群众来信来访工作; 负责全区信访稳定矛盾 纠纷 的排查化解工作 ; 负责全区重大决策事项社会稳定风险评估工作 ;协调 处理到区委、区政府上访 , 承 办 区信访工作(群众工作)联席会议办公室日常工作 。承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
(二) 机构设置。
重庆市荣昌区信访办公室为区政府工作 部门,正处级 单位 。内设科室 (中心) :综合科、群众工作科、办信接访科 。 下属一个事业单位:荣昌信访投诉受理中心 ,负责全区信访信息有关工作。 机关行政编制数 6名 , 设主任1名,副主任 1 名 , 科级领导职数3名 。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括:重庆市荣昌区信访办公室。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明 。
1 . 总体情况。 2022年度收入总计 294.42 万元,支出总计 294.42 万元。收支较上年决算数减少 298.08 万元 , 下降 50.3% , 主要原因是 根据核算要求,下属事业单位单独编制预算,人财物单独核算。
2 . 收入情况。 2022年度收入合计 294.42 万元,较上年决算数减少 292.69 万元,下降 49.9% ,主要原因是 根据核算要求,下属事业单位单独编制预算,人财物单独核算。 其中:财政拨款收入294.42万元,占 100% ;此外,使用非财政拨款结余 0.00 万元,年初结转和结余 0.00 万元 。
3 . 支出情况。 2022年度支出合计 294.42 万元,较上年决算减少 298.08 万元,下降 50.3% ,主要原因是 根据核算要求,下属事业单位单独编制决算,人财物单独核算。 其中:基本支出180.44万元,占 61.3% ;项目支出 113.98 万元,占 38.7% 。
4 . 结转结余情况。 2022年度年末结转和结余 0.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.0 % , 2 022年 度年 无 结转和结余 。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 。
2022年度财政拨款收 入 、支 出 总计294.42万元。与 2021 年相比,财政拨款收 入 、支 出 总计各减少298.08万元,下降 50.3% 。主 要原因 根据核算要求,下属事业单位单独 编制预决算,人财物单独核算。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 。
1 . 收入情况。 2022年度一般公共预算财政拨款收入 294.42 万元,较上年决算数减少 292.69 万元,下降 49.9% 。主要原因是 根据核算要求,下属事业单位单独编制预决算,人财物单独核算。 较年初预算数减少160.13万元,下降 35.2% 。主要原因是 根据核算要求,下属事业单位单独编制预决算,人财 物单独核算。 此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2 . 支出情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出 294.42 万元,较上年决算数减少 29 8.08万元,下降 50.3% 。主要原因是 根据核算要求,下属事业单位单独编制预决算,人财物单独核算。 较年初预算数减少160.13万元,下降 35.2% 。 一是 主要原因是 根据核算要求,下属事业单位单独编制预决算,人财物单独核算,二是根据荣人社 〔 2022 〕 26号 文调整预算数, 全面落实中央和各级政府“过紧日子”的工作要求,压减财政支出。
3 . 结转结余情况。 2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.0 % 。
4 . 比较情况。本部门 2022年 度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出 234.11万元,占 79.5% ,较年初预算数减少 15 9.53万元,下降 40.5% ,主 要原因是 根据核算要求,下属事业单位单独编制预决算,人 财物单独核算。
( 2 )教育支 出0.64万元,占 0.2% ,较年初预算数增加 0.00 , 增长 0%, 主要原因是厉行节约,严格按预算支出。
( 3 )社会保障与就业支出 43.01万元,占 14.6% ,较年初预算数减少 0.38 万元,下降 0.9% , 主要原因是 按政策文件执行减少支出 。
( 4 ) 卫生健康支出 6.71万元,占 2.3% ,较年初预算数减少 0.23 万元,下降 3.3% ,主 要原因严格按照 政策文件 要求支出。
( 5 ) 住房保障支出 9.94万元,占 3.4% ,较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0 .0 %, 主要原因严格按照 政策文件 要求支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.44 万元。其中:人员经费 148.23 万元,较上年决算数减少 175.64 万元,下降 54.2% ,主要原因是 根据核算要求,下属事业单 位单独编制预决算,人财物单独核算。 用途主要包括办公费、印刷费、维护费、劳务费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费,接待费等。公用经费32.21万元,较上年决算数减少 46.62 万元,下 降59.1% ,主要原因是 根据核算要求,下属事业单位 单独编制预决算,人财物单独核算。用途主要包括办公费、印刷费、维护费、劳务费 、差旅费、邮电费、公务车运行维护费,接待费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门 2022年 度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明 。
2022 年度“三公”经费支出共计 24.48 万元,较年初预算数增加 18.48万元,增长 308% , 主要原因是 原应急商务车因使用年久 达到报废年限 , 且 存在行驶安全隐患,经荣昌 区政府 办同意处置 和 购买 1辆应急 公务 车辆。较上年支出数增加21.24万元,增长 655.6% , 主要原因是今年新购置 应急 公务 车辆 。
(二)“三公”经费分项支出情况 。
202 2 年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加 0 万元,与上年持平,主要原因是本单位 202 2 年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费 20.15万元。主要用于信 访突出问题应急维稳公务用车。费用支出较年初预算数增加20.15万元,增长 100.0% ,主要原因是原应急商务车因使用年久,存在行驶安全隐患,经荣昌府办同意 处置 报废和另外新购买1辆应 急公务车辆;较上年支出数增加20.15万元,增长 100.0% , 主要原因是今年新购买一辆应急公务车辆。
公务车运行维护费 2.88万元。主要用于 信访问题 应急 处突维稳等工 作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过 路费、保险费等 , 费用支出较年初预算数减少1.62万元,下降 36% ,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,逐年减少预算 支出 ; 较上年支出数增加 1.19万元,增长 70.4% ,主要原因 是新购买的公务车保险及保养费等。
公务接待费 1.45万元 。 主要用于接待 跨区 信访维稳处突 业务工作 产生的公务接待支出 , 费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降 3.3% 。 主要原因是落实中央八项规定精神 和厉行节约; 较上年支出数减少0.10万元,下降 6.5% ,主要原因是落实中央八项规定精神,严格按照标准接待。
(三)“三公”经费实物量情况 。
2022年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人;公务用车购置 1 辆,公务车保有量为 1 辆;国内公务接待 10 批次 103 人,其中:国内外事接待 0 批次, 0 人;国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。 2022 年本部门人均接待费 141.16 元 ,车 辆 购置费20.15万元,车 辆 维护费2.88万元 。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明 。
本年度会议费支出 0.00万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.0 %,主要原因是 无会议支出 。本年度培训费支出0.74万元,较上年决算数减少 0.51 万元,下降 40.8% ,本单位 2022 年 度未发生 会议 支出。
(二)机关运行经费支出情况说明 。
2022年度本部门机关运行经费支出 32.21 万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、公务接待、公务车运行维护费、其他交通费用、办公设备更新 等 。机关运行经费较上年决算数减少46.62万元 ,下降59.1% ,主要原因是 根据核算要求,下属事业单位单独编制预决算 ,人财物单独核算。
(三)国有资产占用情况说明 。
截至 2022年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套) 。
(四)政府采购支出说明 。
2022年 度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况 。
根据预算绩效管理要求,我办对 3 个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评 3 项,涉及资金 191.5 万 元; 未 委托第三方出具报告 。
(二)绩效自评结果。
1 . 绩效目标自评表。
我办共自评 3个项目,其中 3 个项目属涉密项目,公开 0 个 项目。
2 . 绩效自评报告或案例。
本单位未 委托 第三方机构开展项目绩效自评。
3 . 关于绩效自评结果的说明。
信访办项目严格按照绩效要求开展绩 效评价工作,基本能完成项目绩效目标,达到项目绩效目标要求, 下一步将继续按文件要求开展绩效评价工作,提高绩效水平。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余: 指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配: 指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:游绿屏 联系电话: 61471452
重庆市荣昌区信访办公室
2023年 9 月 10 日
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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公开部门:重庆市荣昌区信访办公室(本级) |
202 2 年度 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
294.42 |
一、一般公共服务支出 |
234.11 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
0.64 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
43.01 |
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九、卫生健康支出 |
6.71 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
9.94 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
294.42 |
本年支出合计 |
294.42 |
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使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
294.42 |
总计 |
294.42 |
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备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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公开部门:重庆市荣昌区信访办公室(本级) |
202 2 年度 |
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单位:万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
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小计 |
其中:教育收费 |
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合计 |
294.42 |
294.42 |
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201 |
一般公共服务支出 |
234.11 |
234.11 |
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
234.11 |
234.11 |
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2010301 |
行政运行 |
120.13 |
120.13 |
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2010308 |
信访事务 |
113.98 |
113.98 |
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205 |
教育支出 |
0.64 |
0.64 |
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20508 |
进修及培训 |
0.64 |
0.64 |
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2050803 |
培训支出 |
0.64 |
0.64 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
43.01 |
43.01 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.01 |
43.01 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.75 |
7.75 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.87 |
3.87 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
31.39 |
31.39 |
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210 |
卫生健康支出 |
6.72 |
6.72 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
6.72 |
6.72 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
3.63 |
3.63 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
1.72 |
1.72 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.37 |
1.37 |
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221 |
住房保障支出 |
9.94 |
9.94 |
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22102 |
住房改革支出 |
9.94 |
9.94 |
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2210201 |
住房公积金 |
9.94 |
9.94 |
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备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
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公开03表 |
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公开部门:重庆市荣昌区信访办公室(本级) |
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202 2 年度 |
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单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
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合计 |
294.42 |
180.44 |
113.98 |
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201 |
一般公共服务支出 |
234.11 |
120.13 |
113.98 |
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
234.11 |
120.13 |
113.98 |
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2010301 |
行政运行 |
120.13 |
120.13 |
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2010308 |
信访事务 |
113.98 |
|
113.98 |
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205 |
教育支出 |
0.64 |
0.64 |
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20508 |
进修及培训 |
0.64 |
0.64 |
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2050803 |
培训支出 |
0.64 |
0.64 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
43.01 |
43.01 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.01 |
43.01 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.75 |
7.75 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.87 |
3.87 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
31.39 |
31.39 |
|
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|||
210 |
卫生健康支出 |
6.72 |
6.72 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
6.72 |
6.72 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
3.63 |
3.63 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
1.72 |
1.72 |
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|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.37 |
1.37 |
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|
|
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|||
221 |
住房保障支出 |
9.94 |
9.94 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
9.94 |
9.94 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
9.94 |
9.94 |
|
|
|
|
|||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
公开部门:重庆市荣昌区信访办公室(本级) |
|
202 2 年度 |
|
|
单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
294.42 |
一、一般公共服务支出 |
234.11 |
234.11 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
43.01 |
43.01 |
|
|
||
|
|
九、卫生健康支出 |
6.71 |
6.71 |
|
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
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|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
9.94 |
9.94 |
|
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
294.42 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
294.42 |
294.42 |
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||
总计 |
294.42 |
总计 |
294.42 |
294.42 |
|
|
||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
公开部门:重庆市荣昌区信访办公室(本级) |
202 2 年度 |
|
|
单位:万元 |
||
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
合计 |
294.42 |
180.44 |
113.98 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
234.11 |
120.13 |
113.98 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
234.11 |
120.13 |
113.98 |
||
2010301 |
行政运行 |
120.13 |
120.13 |
|
||
2010308 |
信访事务 |
113.98 |
|
113.98 |
||
205 |
教育支出 |
0.64 |
0.64 |
|
||
20508 |
进修及培训 |
0.64 |
0.64 |
|
||
2050803 |
培训支出 |
0.64 |
0.64 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
43.01 |
43.01 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.01 |
43.01 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.75 |
7.75 |
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.87 |
3.87 |
|
||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
31.39 |
31.39 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
6.72 |
6.72 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.72 |
6.72 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.63 |
3.63 |
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.72 |
1.72 |
|
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.37 |
1.37 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
9.94 |
9.94 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
9.94 |
9.94 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
9.94 |
9.94 |
|
||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
公开部门:重庆市荣昌区信访办公室(本级) |
|
2022年 |
|
金额单位:万元 |
||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
||
301 |
工资福利支出 |
117.34 |
302 |
商品和服务支出 |
32.01 |
310 |
资本性支出 |
2.84 |
||
30101 |
基本工资 |
26.00 |
30201 |
办公费 |
5.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
30102 |
津贴补贴 |
28.28 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.84 |
||
30103 |
奖金 |
32.44 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
7.75 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
30109 |
职业年金缴费 |
3.87 |
30207 |
邮电费 |
2.03 |
31008 |
物资储备 |
|
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.27 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.72 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.65 |
30211 |
差旅费 |
1.26 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
30113 |
住房公积金 |
10.32 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
30114 |
医疗费 |
1.04 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.89 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.74 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.45 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
||
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||
30305 |
生活补助 |
25.42 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.37 |
31204 |
费用补贴 |
|
||
30307 |
医疗费补助 |
5.46 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.52 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
||
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.88 |
39906 |
赠与 |
|
||
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.67 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.87 |
39999 |
其他支出 |
|
||
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
||
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
||
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
||
人员经费合计 |
148.23 |
公用经费合计 |
78.76 |
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||
公开部门:重庆市荣昌区信访办公室(本级) 202 2 年度 单位:万元 |
||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||||||||
公开部门:重庆市荣昌区信访办公室(本级) |
202 2 年度 |
|
|
单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年支出 |
|||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
合计 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
机构运行信息表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
公开0 9 表 |
|
||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区信访办公室 |
202 2 年度 |
单位:万元 |
|
|||||||||||
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
||||||||
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
32.21 |
|
||||||||
(一)支出合计 |
6.00 |
24.80 |
24.48 |
(一)行政单位 |
32.21 |
|
||||||||
1.因公出国(境)费 |
|
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.50 |
23.35 |
23.03 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
||||||||
(1)公务用车购置费 |
|
20.15 |
20.15 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
|
||||||||
(2)公务用车运行维护费 |
4.50 |
3.20 |
2.88 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
||||||||
3.公务接待费 |
1.50 |
1.45 |
1.45 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
||||||||
(1)国内接待费 |
— |
— |
1.45 |
3.机要通信用车 |
|
|
||||||||
其中:外事接待费 |
— |
— |
|
4.应急保障用车 |
1 |
|
||||||||
(2)国(境)外接待费 |
— |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
||||||||
(二)相关统计数 |
— |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
||||||||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
— |
1 |
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
|
|
||||||||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
— |
1 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
|
|
||||||||
5.国内公务接待批次(个) |
— |
— |
10 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
||||||||
其中:外事接待批次(个) |
— |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
|
|
||||||||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
— |
103 |
1.政府采购货物支出 |
|
|
||||||||
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
|
||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
||||||||
二、会议费 |
— |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
|
||||||||
三、培训费 |
— |
— |
0.74 |
|
|
|
||||||||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|
|||||||||||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站