重庆市荣昌区招商投资促进局本级
202 3 年 单位 预算情况说明
一、单位 基本情况
(一)职能职责。
承担全区招商投资促进工作的考核评价相关工作。参与重大招商项目实施情况的督查督办。负责汇总分析、跟踪管理、通报发布全区招商投资促进目标任务完成情况及工作动态信息。负责指导全区招商投资促进队伍建设,组织实施人员培训工作。负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制,协调指导招商引资信息化建设。负责机关日常运转工作。负责根据全区发展战略和产业发展规划,组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策措施并组织实施。负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。负责研究国(境)内外产业发展趋势和招商投资促进政策,提出对策和建议。负责建立产业招商专家库和智库联盟。负责统筹开展国(境)内外重点项目的招商引资工作。负责建设国(境)内外招商投资网络,宣传全区投资环境,推介全区重点区 域 、重点产业、重大招商项目。负责协调、组织、举办国(境)内外重大招商投资促进活动。负责组织开展与国(境)内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。负责统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。负责推动与国(境)外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。负责统筹管理全区内外资招商项目,收集、筛选和确定区级重点招商项目,协调推进区级重大招商项目。负责建立有关部门、各镇街和相关平台招商投资促进协同联动工作机制。负责建立招商引资同质化竞争调处机制,规范招商引资秩序,对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。
(二) 单位 构成。
重庆市荣昌区招商投资促进局 本级 设下列内设机构:
1.综合效能科(办公室)。承担全区招商投资促进工作的考核评价相关工作。参与重大招商项目实施情况的督查督办。负责汇总分析、跟踪管理、通报发布全区招商投资促进目标任务完成情况及工作动态信息。负责指导全区招商投资促进队伍建设,组织实施人员培训工作。负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制,协调指导招商引资信息化建设。负责机关日常运转工作。
2.招商合作科。负责根据全区发展战略和产业发展规划,组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策措施并组织实施。负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。负责研究国(境)内外产业发展趋势和招商投资促进政策,提出对策和建议。负责建立产业招商专家库和智库联盟。负责统筹开展国(境)内外重点项目的招商引资工作。负责建设国(境)内外招商投资网络,宣传全区投资环境,推介全区重点区 域 、重点产业、重大招商项目。负责协调、组织、举办国(境)内外重大招商投资促进活动。负责组织开展与国(境)内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。负责统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。负责推动与国(境)外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。
3.协调促进科。负责统筹管理全区内外资招商项目,收集、筛选和确定区级重点招商项目,协调推进区级重大招商项目。负责建立有关部门、各镇街和相关平台招商投资促进协同联动工作机制。负责建立招商引资同质化竞争调处机制,规范招商引资秩序,对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。
二、单位 收支总体情况
(一)收入预算: 2023 年年初预算数 722.10 万元,其中:一般公共预算拨款 722.10 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元;收入较去年增加 57.33 万元,主要是一般公共预算拨款经费拨款增加 57.33 万元。
(二)支出预算: 2023 年年初预算数 722.10 万元,其中:一般公共服务支出 688.16 万元,教育支出 0.68 万元,社会保障和就业支出 16.49 万元,卫生健康支出 7.12 万元,住房保障支出 9.66 万元;支出较去年增加 57.33 万元,主要是基本支出增加 40.33 万元,项目支出增加 17 万元。
三、单位 预算情况说明
2023 年一般公共预算财政拨款收入 722.10 万元,一般公共预算财政拨款支出 722.10 万元,比 2022 年增加 57.33 万元。其中:基本支出 150.10 万元,比 2022 年增加 40.33 万元,主要原因是 单位新增一名行政人员 ,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障 单位 正常运转的各项商品服务支出;项目支出 572 万元,比 2022 年增加 17 万元,主要原因是 新增重大攻坚专班项目 ,主要用于 招商接待、招商人员差旅等 重点工作。
2023 年政府性基金预算收入 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元, 与 2022年一致 , 区招商投资促进局本级2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出 。
四、 “三公”经费情况说明
2023 年“三公”经费预算 146 万元,比 2022 年减少 1 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万 元,与2022年一致;公务接待费140万元,比2022年减少1万元, 主要原因是:为压减财政支出,树立“过紧日子”思想,公务接待预算数相应减少 ;公 务用车运行维护费 6 万元, 与 2022年一致; 公务用车购置费 0 万元, 与 2022年一致。
五、 其他重要 事项的情况说明
(一)机关运行经费。 2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 34.47 万元,比上年增加 4.71 万元,主要原因为 新增一名行政人员 ;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。 所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(三)绩效目标设置情况。 2023 年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 722.10 万元。
(四)国有资产占有使用情况。 截至 2022 年12月,所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。 2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位 预算公开联系人 : 陈洁 联系方式: 023-81066729
附件:重庆市荣昌区招商投资促进局 本级 2023年 单位 预算公开表
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站